Company Name: PT Hasel Milek Jaya
Location: Pekanbaru
Posted Date: 09/10/2024 08:41
Salary:
Job Description
- Head of Internal Audit bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola seluruh fungsi audit internal di perusahaan. Audit Internal akan memastikan bahwa operasi perusahaan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi dan mengurangi risiko.
Kualifikasi Persyaratan:
- Gelar Sarjana S1 / S2 di bidang terkait.
- Memiliki sertifikasi profesional CIA (Certified Internal Auditor) akan lebih disenangi.
- Usia maksimal 40 tahun.
- Minimal memiliki 3 tahun berpengalaman di bidang audit, dengan setidaknya 1-2 tahun di posisi manajerial.
- Pengalaman di industri pengolahan kertas bekas atau bidang manufaktur akan menjadi nilai tambah.
- Pengalaman dalam mengembangkan dan mengelola rencana audit berdasarkan risiko.
Keterampilan dan Kemampuan:
- Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip audit.
- Kemampuan analitis yang kuat dan detail-oriented.
- Keterampilan komunikasi yang efektif, baik lisan maupun tulisan.
- Kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim.
- Kemampuan untuk bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan dan membangun hubungan yang baik.
- Pemahaman tentang regulasi dan standar industri.
- Kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan dan memenuhi tenggat waktu.
- Kemampuan untuk bekerja mandiri dan dalam tim.
- Integritas dan etika kerja yang tinggi.
Deskripsi Pekerjaan:
- Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana audit tahunan berdasarkan risiko perusahaan.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses operasional dan keuangan perusahaan.
- Mengidentifikasi area-area kritis yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi.
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.
- Menyusun laporan audit yang jelas dan komprehensif untuk manajemen dan dewan direksi.
- Memimpin tim audit internal, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota tim.
- Berkolaborasi dengan departemen lain untuk memastikan integritas dan keakuratan data perusahaan.
Tanggung Jawab Utama:
- Mengembangkan dan menerapkan rencana audit tahunan yang komprehensif.
- Memastikan semua cabang perusahaan di seluruh Indonesia dilakukan audit secara rutin dan tepat waktu.
- Menilai efektivitas proses dan kontrol internal.
- Mengidentifikasi area peningkatan dan memberikan rekomendasi yang praktis untuk efisiensi operasional.
- Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko operasional dan keuangan.
- Menyusun laporan risiko yang komprehensif untuk manajemen.
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, peraturan, dan hukum yang berlaku.
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur kepatuhan di seluruh cabang.
- Menyusun dan menyajikan laporan audit kepada manajemen dan dewan direksi.
- Memberikan temuan audit yang jelas dan rekomendasi perbaikan.
- Memimpin dan membina tim audit internal.
- Mengatur pelatihan dan pengembangan profesional untuk anggota tim.
Benefit:
- Gaji (negosiasi)
- Bonus Tahunan
- BPJS TK & Kes